Faktúra doručená: | 01.4.2019 |
Číslo objednávky: | 19/1/02117 |
|
|
|
Dodávateľ |
DEMIFOOD s.r.o. |
Piešťanská 2503/43 |
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia |
Pod Sokolicami 14 |
911 01 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
fa za potraviny-Demifood, spol.s.r.o. 915 01 Nové Mesto/Váhom |
Názov položky |
potraviny-mlieko 84 ks-1,5% |
potraviny-múka hladká,polohrubá,hrubá,cestoviny slovenská ryža,čierne mleté korenie,paprika mletá sladká,rasca celá,krúpy malé perličky,kapusta biela sterilizovaná |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
147,41 EUR |