Faktúra doručená: | 14.1.2019 |
|
|
|
Dodávateľ |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
Kožušnícka 4 |
911 05 Trenčín |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia |
Pod Sokolicami 14 |
911 01 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
voda-vodné, stočné dielne PV za 6.10.2018-11.1.2019 |
Názov položky |
voda-vodné,dielne PV za 6.10.2018-31.12.2018 |
voda-stočné dielne PV za 6.10.2018-31.12.2018 |
voda-zrážky dielne PV za 6.10.2018-31.12.2018 |
voda-vodné,dielne PV za 1.1.-11.1.2019 |
voda-stočné,dielne PV za 1.1.-11.1.2019 |
voda-zrážky,dielne PV za 1.1.-11.1.2019 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
588,71 EUR |