Faktúra doručená: | 10.1.2018 |
Číslo objednávky: | 1800028 |
|
|
|
Dodávateľ |
ROLF-X, s.r.o. |
Bazovského 2747/12 |
696 74 Velká nad Veličkou |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia |
Pod Sokolicami 14 |
911 01 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
fa za čistiace potreby-ROLF-X, s.r.o. Trenčín |
Názov položky |
čistiace potreby-obrúsky do zásobníku biele,rukavice latexové napudrované, zástera na jedno použitie,fólia potravinová,toaletný papier
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,82 EUR |