Faktúra DFPČ2017095

Faktúra doručená:10.4.2017
Číslo objednávky:1700421

Dodávateľ
ROLF-X, s.r.o.
Bazovského 2747/12
696 74 Velká nad Veličkou
IČO:36842320
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
fa za čistiace potreby-servítky,utierka zelená, kryštáľová sóda, SAVO 1l
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 71,14 EUR