Faktúra doručená: | 13.3.2017 |
|
|
|
Dodávateľ |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Nitrianska 755518 |
921 01 Piešťany |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia |
Pod Sokolicami 14 |
911 01 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
spotreba elektriky za 2/2017 HB |
spotreba elektriky za 2/2017 KCVČ |
spotreba elektriky za 2/2017 HB Nájom kováč |
spotreba elektriky za 2/2017 HB Nájom MPC |
spotreba elektriky za 2/2017 HB PČ kuchyna |
spotreba elektriky za 2/2017 HB zúčtov.preddavku |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
714,90 EUR |