Faktúra doručená: | 23.1.2017 |
|
|
|
Dodávateľ |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
Kožušnícka 4 |
911 05 Trenčín |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia |
Pod Sokolicami 14 |
911 01 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
voda- vodné,za 11.10.2016-31.12.2016 dielne PV |
voda- stočné,za 11.10.2016-31.12.2016 dielne PV |
voda- zrážky,za 11.10.2016-31.12.2016 dielne PV |
voda- vodné,za 1.1-9.1.2017 dielne PV |
voda- stočné,za 1.1-9.1.2017 dielne PV |
voda- zrážkové,za 1.1-9.1.2017 dielne PV |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
510,36 EUR |