Faktúra DFB25/372

Faktúra doručená:09.10.2025
Číslo zmluvy:11702015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
voda-vodné,stočné HB 6.9.-3.10.2025
Názov položky
voda-vodné HB 6.9.-3.10.2025
voda-stočné HB 6.9.-3.10.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 600,67 EUR