Faktúra DFB25/348

Faktúra doručená:30.9.2025
Číslo objednávky:VO25/249

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál do výdajne a údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 465,86 EUR