Faktúra DFŠ25/042

Faktúra doručená:17.9.2025
Číslo objednávky:VO25/234

Dodávateľ
ROLF-X, s.r.o.
Bazovského 2747/12
696 74 Velká nad Veličkou
IČO:36842320
Odberateľ
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
fa za ostatný spotrebný materiál-fy ROLF-X, s.r.o. Bazovského 2747/12 911 08 Trenčín
Názov položky
ostatný spotrebný materiál: Stierka VERO podlahová,rukavice nitrilové čierne,utierka vileda,drátenka nerezová,hubka na riad,odpadové vrece,ALU fólia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 272,69 EUR