Faktúra DFPČ2025251

Faktúra doručená:18.7.2025
Číslo objednávky:2025019354

Dodávateľ
DANUBIUS spol. s r.o.
Albína Brunovského 4
841 05 Bratislava - Karlova Ves
IČO:17643732
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
fa za potraviny-fy DANUBIUS spol. s.r.o. Albína Brunovského 4 841 05 Bratislava-Karlova Ves
Názov položky
potraviny-hovädzie predné BK,KRK/BYKJAL
potraviny-bratislavské párky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46,69 EUR