Faktúra DFŠ25/031

Faktúra doručená:29.5.2025
Číslo objednávky:VO25/182

Dodávateľ
Marian Žembera
Prúdy 11
91105 Trenčín
IČO:33909300
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
fa za služby-fy Žembera Marian Gen.M.Štefánika 440/120 911 01 Trenčín
Názov položky
služba-pranie za mesiac 5/2025-jedáleň obrusy,tričká,vesta,legíny,tepláky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44,90 EUR