Faktúra DFB25/227

Faktúra doručená:21.5.2025
Číslo objednávky:VO25/174

Dodávateľ
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17
974 05 Banská Bystrica
IČO:46082182
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
kancelársky materiál
Názov položky
kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,58 EUR