Faktúra DFB25/218

Faktúra doručená:12.5.2025
Číslo objednávky:VO25/094

Dodávateľ
preskoly.sk s.r.o.
Vajnorská 10601/136A
831 04 Bratislava
IČO:51692881
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
čistiaci materiál
Názov položky
čistiaci materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 374,33 EUR