Faktúra DFŠ25/020

Faktúra doručená:31.3.2025
Číslo objednávky:Zmluva o výpožičke
Číslo zmluvy:č.1

Dodávateľ
Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín
M. Rázusa 1
911 29 Trenčín
IČO:00161993
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
fa za služby-refundácia energií školskej jedálne podľa Zmluvy o výpožičke-Obchodná akadémia Milana Hodžu M.Rázusa 1 911 29 Trenčín
Názov položky
služba-poskytnuté dodávky tepla-plynu za 1.Q.2025 január-marec 2025 podľa Zmluvy o výpožičke Výdajňa OA TN
služba-poskytnuté dodávky vody za 1.Q.2025 január-marec 2025 podľa Zmluvy o výpožičke Výdajňa OA TN
služba-poskytnuté dodávky elektrickej energie za 1.Q.2025 január-marec 2025 podľa Zmluvy o výpožičke Výdajňa OA TN
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 794,46 EUR