Faktúra doručená: | 31.3.2025 |
Číslo objednávky: | Zmluva o výpožičke |
Číslo zmluvy: | č.1 |
|
|
|
Dodávateľ |
Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín |
M. Rázusa 1 |
911 29 Trenčín |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín |
Pod Sokolicami 14 |
911 01 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
fa za služby-refundácia energií školskej jedálne podľa Zmluvy o výpožičke-Obchodná akadémia Milana Hodžu M.Rázusa 1 911 29 Trenčín |
Názov položky |
služba-poskytnuté dodávky tepla-plynu za 1.Q.2025
január-marec 2025
podľa Zmluvy o výpožičke
Výdajňa OA TN |
služba-poskytnuté dodávky vody za 1.Q.2025
január-marec 2025
podľa Zmluvy o výpožičke
Výdajňa OA TN |
služba-poskytnuté dodávky elektrickej energie
za 1.Q.2025 január-marec 2025
podľa Zmluvy o výpožičke
Výdajňa OA TN |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
794,46 EUR |