Faktúra DFŠ25/011

Faktúra doručená:26.2.2025
Číslo objednávky:VO25/103

Dodávateľ
ROLF-X, s.r.o.
Bazovského 2747/12
696 74 Velká nad Veličkou
IČO:36842320
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
fa za ostatný spotrebný materiál-fy ROLF-X, s.r.o. Bazovského 2747/12 911 08 Trenčín
Názov položky
spotrebný materiál-kuchyňa ZŠS (ŠJ)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 412,28 EUR