Faktúra DFB25/095

Faktúra doručená:17.2.2025
Číslo objednávky:VO25/72

Dodávateľ
STAP, spol. s r.o.
Kubranská 9/18
911 01 Trenčín
IČO:34125809
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
materiál, prev. skina ,
Názov položky
materiál, prev. skina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 500,00 EUR