Faktúra DFB25/040

Faktúra doručená:29.1.2025
Číslo objednávky:VO25/4

Dodávateľ
Soft-tech, s.r.o.
Breznica 288
091 01 Breznica
IČO:45917272
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 368,25 EUR