Faktúra DFB25/017

Faktúra doručená:22.1.2025
Číslo objednávky:VO25/31

Dodávateľ
DOMOVO s. r. o.
Komárňanská 83/167
947 01 Hurbanovo
IČO:53967518
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
materiál na opravu žalúzi
Názov položky
materiál na opravu žalúzi
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 39,00 EUR