Faktúra DFB24/374

Faktúra doručená:02.12.2024
Číslo objednávky:VO24/231

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
materiál do výdajne a údržbu
Názov položky
materiál do výdajne a údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 376,72 EUR