Faktúra DFB24/095

Faktúra doručená:25.3.2024
Číslo zmluvy:1170/2016

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
voda-vodné,stočné dielne 1.1.-18.3.2024
Názov položky
voda-vodné dielne 1.1.-18.3.2024
voda-stočné dielne 1.1.-18.3.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 699,85 EUR