Faktúra DFB24/087

Faktúra doručená:15.3.2024
Číslo objednávky:VO24/055

Dodávateľ
Mgr. Peter Moško
Písecká 745/9
990 01 Veľký Krtíš
IČO:41284933
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
čistiaci materiál na PC
Názov položky
čistiaci materiál na PC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 139,00 EUR