Faktúra DFB23/371

Faktúra doručená:31.12.2023
Číslo zmluvy:1170/2016

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
voda-vodné,stočné HB 2.-31.12.2023
Názov položky
voda 12/2023 HB
stočné 12/2023 HB
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 521,14 EUR