Faktúra DFPČ2022189
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| fa za spotrebný materiál-ROLF-X, s.r.o. Bazovského 2747/12 911 08 Trenčín | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,40 EUR | ||||||||||||||